老师,我是想问月末和供应商和客户的对账流程

欣欣子
于2022-04-18 10:46 发布 1210次浏览
- 送心意
小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你好,你导出供应商的科目余额面,发给业务人员,业务人员和对方对方张,无误后双方盖章,有差异的导出明细账给对方核对
2022-04-18 10:51:47
三方签订三方协议 或者让供应商出具一份委托付款协议 将你公司欠付的款项转给客户 对于你跟供应商而言,供应商给你发票,你借:其他应付款-供应商贷:银行存款。供应商视同收到你公司支付款项转付他的客户,借:应付账款 贷:应收账款,对于客户而言,借:银行存款 贷:应收账款。
2022-05-27 05:51:56
那这个是以谁的名义成立的?
2023-03-04 12:57:32
您好!很高兴为您解答,请稍后~
2023-03-04 12:55:23
你好
支付销售返利方会计分录
借:主营业务收入
应交税金——应交增值税-销项税
贷:银行存款
2021-02-02 18:42:37
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