- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

您好,这个是可以的哈,都这么做的
2022-01-17 13:44:06

借:其他应收款 贷:现金,借:原材料 贷:其他应收款
2017-04-16 16:06:24

你好!是的可以这样处理二级科目注明暂估
2020-04-09 14:58:51

不是,冲掉暂估 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估入库 负数,之后按发票做
2019-09-17 17:13:19

您好
暂估入库
借:原材料 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款——暂估应付账款
领用
借:生产成本——直接材料
贷:原材料
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:应付账款
2019-07-25 15:13:50
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