老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

老师您好,去年暂估的成本,今年无法取得发票,今年在账上是不是需要冲红之前暂估的分录,并且汇算清缴是在报表上调增?
答: 你好 虚增的成本账上需要红冲 然后汇算清缴调增
老师,我们先给钱对方没有开票,我们可以计入成本吗?你好,后期取得发票放在分录后面即可。没有发票,入成本,汇算清缴需要调增。我先付钱已经计入成本了,后面拿到票在计入一次成本吗?老师会不会重复了啊?就是成本算了两次
答: 你好 实际发生了 没有暂时取得发票可以做成本暂估的 2. 可以如果汇算之前取得合理发票可以附凭证后面 在没有金额差异情况下 。3 你收到发票 没有差异 就直接附凭证后面 不要在做成本了 这样重复了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
暂估成本无法取得发票汇算清缴调增后,账面会计分录怎么做?
答: 你好 你汇算清缴已经调增了,那么相当于是取得了这个发票的,你后面不需要再调整的








粤公网安备 44030502000945号



文 追问
2022-04-15 22:11
郭老师 解答
2022-04-15 22:14
文 追问
2022-04-15 22:20
郭老师 解答
2022-04-15 22:25
文 追问
2022-04-15 22:26
郭老师 解答
2022-04-15 22:27
文 追问
2022-04-15 22:42
郭老师 解答
2022-04-15 22:45
文 追问
2022-04-15 22:53
郭老师 解答
2022-04-15 23:04