老师,我们工厂是生产四件套的,然后我们每个月都会 问
你好,是的,这个是委托加工的合同。 答
老师,你好!我公司2022年申报残保金人数625人,所得税 问
你好,这个你实际申报了多少人。 年报的数据是实际的吗 答
我们公司是一般纳税人,老板又注册了个小规模纳税 问
这个小规模公司钱用了吗?用在哪里了? 答
公司向银行贷款,其中大部分打给了个人A,然后由个人 问
你好努力解答问题,稍后回复你 答
老师,公司将贷款的钱,一部分转到了私人账户,一部分 问
按时还款就没事,如果没按时还款就涉嫌骗贷 答

新办企业,之前银行账户没开好,给工人交的意外保险费是用现金交的,这个账怎么做呢?借:管理费用-开办费-意外保险费,贷:其他应付款-法人。借其他应付款-法人,贷:库存现金/银行存款?
答: 是的
老师,新办企业,刚去办的金税盘,税盘160,维护费280,借管理费用440,贷其他应付款440,借其他应付款440,贷银行存款440,是办税员自己垫付的,对吗?
答: 分录这样写没问题啊。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师1-3月社保疫情单位部分减了16000,现在社保局不退回单位银行账户,用于抵减4月要缴纳的社保15000,剩余的1000抵减5月缴纳的社保,低减的4月社保又包括了单位和个人部分的,我们领导让我们冲抵。因为当时1-3月是银行支付的,冲回我挂的其他应付款过渡处理的这样对嘛借:管理费用 -16000贷:应付职工社保 - 16000借:应付职工社保 -16000贷:其他应付款 -16000 4月处理借:管理费用 12000贷:应付职工社保 12000借:应付职工社保 12000 其他应收款(个人)3000贷:其他应付款 15000
答: 你好!是可以这样处理的
公司刚注册,银行账户里面没有钱,公司也没有备用金。筹建期购买东西的钱都是老板垫的。分录做借:管理费用贷:其他应付款-法人,等有钱了再还给老板可以吗
如果未办营业执照,未开户银行账户,就开始投资了,可以借:管理费用—开办费 贷:其他应付款?借:固定资产 贷其他应付款 ?到银行开户后,就借:其他应付款 贷:银行存款 实收资本?
员工借款企业记账是借:其他应付款 贷:银行存款;发生费用时 借:管理费用 贷:其他应付;还借款时 借:银行存款 贷:其他应付,这样对吗?

