12.1甲公司销售2000万的大型设备(不含税 售价)给乙公司,双方在合同当中约定,甲将该 大型设备送到乙方指定地点,并且免费培训他 的员工,直到员工能够使用此设备,乙方才 支付价款,成本1000万,税率13%,做出甲公 司开出增值税专用发票时的分录。如果甲前期预 收乙公司500万,又如何做分录。
调皮的老虎
于2022-04-15 11:04 发布 445次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-04-15 13:27
你好
借:合同资产2260贷:主营业务收入2000
应交税费-应交增值税-销项税260
借:合同资产1760
预收账款500贷:主营业务收入2000
应交税费-应交增值税-销项税260
相关问题讨论

你好
借:合同资产2260贷:主营业务收入2000
应交税费-应交增值税-销项税260
借:合同资产1760
预收账款500贷:主营业务收入2000
应交税费-应交增值税-销项税260
2022-04-15 13:27:48

借库存商品8
应交税费进项税额1.3
营业外支出2.7
带应收账款12
2019-11-03 15:54:08

11月做预付
12月收到发票做两个月的费用
借预付账款 贷银行存款
借xx费用 贷预付账款
2017-12-10 13:43:57

您好,借,管理费用-租赁费,或者制造费用-租赁费,16800元,应交税费-应交增值税-进项,3200元,贷,现金或者银行存款,20000元。
2018-10-04 19:47:58

您好
借:应收账款198000%2B26000=224000
贷:主营业务收入200000*(1-0.01)=198000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额26000
借:银行存款224000
贷:应收账款224000
2024-03-16 19:55:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
张壹老师 解答
2022-04-15 13:28