送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-14 22:10

您好
办公室房租交了一年 需要摊销
支付的时候
借:其他应付款
贷:银行存款
分月摊销
借:管理费用
贷:其他应付款

宋京 追问

2022-04-14 22:23

不需要记入待摊费用吗?

bamboo老师 解答

2022-04-14 22:24

您单位软件有待摊费用科目么?
有的话 收到发票了吗?

宋京 追问

2022-04-14 22:25

有,收到发票了。

bamboo老师 解答

2022-04-14 22:26

收到发票并付款
借:待摊费用
贷:银行存款
按月摊销
借:管理费用
贷:待摊费用

宋京 追问

2022-04-14 23:13

好的!谢谢老师!

bamboo老师 解答

2022-04-15 06:48

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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