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宋京
于2022-04-14 22:09 发布 1152次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-14 22:10
您好办公室房租交了一年 需要摊销支付的时候借:其他应付款贷:银行存款分月摊销借:管理费用贷:其他应付款
宋京 追问
2022-04-14 22:23
不需要记入待摊费用吗?
bamboo老师 解答
2022-04-14 22:24
您单位软件有待摊费用科目么?有的话 收到发票了吗?
2022-04-14 22:25
有,收到发票了。
2022-04-14 22:26
收到发票并付款借:待摊费用贷:银行存款按月摊销借:管理费用贷:待摊费用
2022-04-14 23:13
好的!谢谢老师!
2022-04-15 06:48
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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宋京 追问
2022-04-14 22:23
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2022-04-14 22:24
宋京 追问
2022-04-14 22:25
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2022-04-14 22:26
宋京 追问
2022-04-14 23:13
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2022-04-15 06:48