送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-14 15:49

你好;  之前你们进项税分录怎么做的; 我看看怎么做结转分录 ? 除开要进项税转出;  你 有销项税和进项税     之前有留抵进项税没有

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-14 16:41

我没有2019年的账
这个是2019年的,我要把它做到2021年12月里面

meizi老师 解答

2022-04-14 16:55

你好;     结转分录 :      借以前年度损益调整贷进项税转出 ;    借  
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税

结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税





2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。

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你好,本月尚未缴纳的增值税=5100—(1700—51)—1000
2022-04-02 10:37:43
增值税本月尚未缴纳的金额=进项税额1700-转出51-销项税5100+银行存款1000=700元。
2023-03-20 19:09:49
你好; 之前你们进项税分录怎么做的; 我看看怎么做结转分录 ? 除开要进项税转出; 你 有销项税和进项税 之前有留抵进项税没有
2022-04-14 15:49:51
你好,那你的留底没再转出未交增值税吗?在哪个科目里面?
2022-06-08 17:56:54
你好 ;   我简写下;    比如 :借  销项税200   ;进项税转出 15  ;贷进项税 60  ;   应交税费-应交增值税-已交税金  5  ;应交税费-应交增值税-转出未交增值税150  ; 结转 :借  应交税费-应交增值税-转出未交增值税150  贷应交税费-未交增值税150 ; 缴纳:借   应交税费-未交增值税150 ;贷银行存款150   
2022-03-28 17:45:18
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