送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-14 14:46

你好;    借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产;  变卖 借银行存款贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税 。 结转 :借固定资产清理贷资产处置损益或者做相反分录

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你好; 借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产; 变卖 借银行存款贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税 。 结转 :借固定资产清理贷资产处置损益或者做相反分录
2022-04-14 14:46:29
如果你们公司买了二手车,而且没有开发票,建议你们公司应该在月末结算时,将交易金额记录在“应付账款”或“其他应付款”项目上,并应当在“增值税专用发票”中开具发票,开具方式为“收据”。
2023-03-22 11:10:30
同学,你好 借:固定资产20000 贷:银行存款20000 固定资产需要折旧 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款  25000 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税 资产处置损益
2024-07-03 09:52:08
不体现进项 你只需要体现销项
2024-07-03 09:52:57
同学你好 这个可以的哦
2022-09-22 15:43:57
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