老师,如果本月申报了未开票收入,以后月份又要开票,这个两个收入之间要怎么处理?
夏花花
于2022-04-14 14:23 发布 2089次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-14 14:25
借应收账款负数
贷,主营业务收入负数、
应交税费负数,
然后再做发票的,
借应收账款贷主营业务收入应交税费
未开具发票一栏,填写负数开具的发票一栏填写正数。
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借应收账款负数
贷,主营业务收入负数、
应交税费负数,
然后再做发票的,
借应收账款贷主营业务收入应交税费
未开具发票一栏,填写负数开具的发票一栏填写正数。
2022-04-14 14:25:41

您好,未开票收入,根据收款和发货来做,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,结转成本,借;主营业务成本,贷:库存商品。以后开票了,先红冲原来的无票收入分录,借:现金或者银行存款等科目,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数,再根据发票数据,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2018-05-13 14:15:18

您好
是在后期的不开票收入里面减
2020-10-20 10:54:45

你好,先正常确认收入申报纳税
2019-11-26 10:55:15

在未开票那填负数
2016-10-19 10:37:43
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2022-04-14 14:40
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2022-04-14 14:43