送心意

小小霞老师

职称初级会计师

2022-04-14 12:53

你好,那这个就需要挂往来的呢。挂其他应付款-XX

. 追问

2022-04-14 14:31

那这是几笔分录啊?

. 追问

2022-04-14 14:48

先做运营总监跟员工的分录,再做运营总监跟公司的分录对不?1.借其他应收款–工程部员工,贷其他应付款–运营总监。2.借主营业务成本,贷其他应付款–运营总监。   可以不可以?

小小霞老师 解答

2022-04-14 19:07

员工是直接到公司报销,那就直接按部门计入管理

小小霞老师 解答

2022-04-14 19:08

还是说你买这些为了酒吧开业,可以计入开办费

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相关问题讨论
你好,那这个就需要挂往来的呢。挂其他应付款-XX
2022-04-14 12:53:56
借营业外支出罚款 贷银行存款
2023-12-23 00:41:47
您好 多支付的部分后期没有发票的话 这么写分录正确
2019-05-07 09:52:48
同学你好,分录如下 借:应交税费-应交增值税(进项转出) 23000 贷:应交税费-已交增值税 13000 应交税费-应交增值税(进项税) 10000 借:应交税费-已交增值税 13000 贷:银行存款 13000
2021-12-06 00:31:13
您好 请问个人是转给公司的借款还是什么款项?
2020-06-20 16:14:31
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