公司中途建账,期初余额录完不平衡,差额以负数的行式记在了未分配利润里面,后期做账的时候发现预收账款里面有多记的,也有少记的,我该怎么调账呢?
甜美的棒棒糖
于2022-04-14 07:05 发布 1732次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-14 07:07
您好
后期做账的时候发现预收账款里面有多记的,也有少记的 那也通过未分配利润科目调整
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您好
后期做账的时候发现预收账款里面有多记的,也有少记的 那也通过未分配利润科目调整
2022-04-14 07:07:32

预收帐款转收入,直接做借:预收账软10000贷 收入 应交税费
2020-04-28 10:44:01

您好,还需要结转成本,借;利润分配-未分配利润,贷:库存商品等科目。
2018-10-19 22:13:42

利润分配-未分配利润这个金额要修改资产负债表的年初未分配利润
2018-07-12 14:40:24

你好,这个不是充这个是要调整一下相关数据,你这个报表才符合贷款的要求,说直白点,就是说你这个报表是需要带有一定虚假成分
2019-06-17 14:23:24
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