送心意

朴老师

职称会计师

2022-04-14 07:08

同学你好
需要填写纳税调整明细表

海瑞儿 追问

2022-04-14 07:34

但是我已经在汇算清缴年报里面更正了纳税调增和纳税调整那个金额啦!

海瑞儿 追问

2022-04-14 07:34

然后发的这个风险提示反馈,我要怎么填写呢?

朴老师 解答

2022-04-14 07:57

你是不是有一个发票不能税前扣除

海瑞儿 追问

2022-04-14 09:07

没有,这个异常提示是开票收入大于企业所得税申报收入

海瑞儿 追问

2022-04-14 09:07

不关扣除的事

朴老师 解答

2022-04-14 09:17

那你是不是有没有收入没填写

海瑞儿 追问

2022-04-14 12:14

收入填少了,但是我已经汇算清缴纳税调增了

朴老师 解答

2022-04-14 12:26

你纳税调整明细表调增了吗

海瑞儿 追问

2022-04-14 15:07

调了,是不是选没问题就行了

朴老师 解答

2022-04-14 15:12

同学你好

调增了就可以

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相关问题讨论
你好汇算清缴 前调整的不用 2021年所得税汇算清缴时要调减了 
2022-03-11 10:00:41
同学你好 需要填写纳税调整明细表
2022-04-14 07:08:01
同学你好,这个有发票入账,可以税前扣除,不用调增。
2022-03-13 23:11:58
已经申报了个税的,并在汇算清缴前发放的就不用调整
2023-04-24 14:38:52
更正 2023 年企业所得税汇算清缴,涉及 30 万供应商材料票调整,主要调整《纳税调整项目明细表》(A105000)和《企业所得税年度纳税申报表(A 类)》(A100000)。若材料票的会计处理与税收规定有差异,在 A105000 表相应行次调整应纳税所得额;A100000 表中的利润总额等数据会因调整而变化,影响应纳税额计算。此外,可能还需调整《成本费用明细表》等相关附表。
2025-04-12 14:02:59
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