企业所得税扣算扣除凭证发票提风险提示反馈异常,项目名称是企业开具发票收入大于所得税费用申报收入,因为我们报的企业所得税的报表收入是小于开票发票收入的所以现在我在汇算清缴年报里面调增纳税调整收入和纳税调减成本,那现在我现在要进行反馈,然后反馈结果,是不是选择有问题,然后这张照片,企业所得税补税及调整情况,下面有,税款滞纳金罚款,纳税调整,纳税调减,我这里是不是要把,纳税调增收入的金额和纳税调减的成本金额都填上去呢

海瑞儿
于2022-04-13 19:24 发布 4601次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-04-14 07:08
同学你好
需要填写纳税调整明细表
相关问题讨论
你好汇算清缴 前调整的不用 2021年所得税汇算清缴时要调减了
2022-03-11 10:00:41
同学你好
需要填写纳税调整明细表
2022-04-14 07:08:01
同学你好,这个有发票入账,可以税前扣除,不用调增。
2022-03-13 23:11:58
已经申报了个税的,并在汇算清缴前发放的就不用调整
2023-04-24 14:38:52
更正 2023 年企业所得税汇算清缴,涉及 30 万供应商材料票调整,主要调整《纳税调整项目明细表》(A105000)和《企业所得税年度纳税申报表(A 类)》(A100000)。若材料票的会计处理与税收规定有差异,在 A105000 表相应行次调整应纳税所得额;A100000 表中的利润总额等数据会因调整而变化,影响应纳税额计算。此外,可能还需调整《成本费用明细表》等相关附表。
2025-04-12 14:02:59
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