老师,3月份的业务招待费做了账了,但是发票日期是4月,需要冲销重新做吗? 3月做账:借:管理费用-业务招待费 15537,贷:其他应付款\' 15537 4月冲销再重新做?

Amy
于2022-04-13 17:53 发布 902次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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同学你好,不可以的,影响利润表取数,正确分录,借:管理费用-业务招待费 借:管理费用-餐费,负数。
2022-01-11 10:45:48
对,没有错,就是这么做。
2022-04-13 17:53:48
您好,是需要计提的,借管理费用~业务招待费,贷其他应付款
2022-01-21 15:02:33
填管理费用业务招待费金额
2020-05-20 16:00:37
你招待费属于费用的。
2023-03-17 18:42:32
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