要是工资还没发,这个分录怎么做,那工资的计提怎么提,那计提的时候,也是 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 这个分录吗
好好学习,天天向上
于2017-04-13 15:26 发布 753次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-04-13 15:33
那就是一模一样的两个分录吗?
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你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43

是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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