送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-13 15:54

贴的是什么业务的?

田田 追问

2022-04-13 15:56

老师,这笔转成本的业务

郭老师 解答

2022-04-13 15:59

好,对的是的是这么做的。

田田 追问

2022-04-13 16:03

老师,那我这笔成本的业务是今年做凭证合适,还是纳税调减合适?

田田 追问

2022-04-13 16:04

我是不是也应该做凭证,也得纳税调减

郭老师 解答

2022-04-13 16:05

它属于去年的嘛,你去年交了所得税没有?

田田 追问

2022-04-13 16:22

没有交呢

郭老师 解答

2022-04-13 16:25

好,那就汇算清缴的时候调减就可以了。

田田 追问

2022-04-13 16:27

老师,那我这笔凭证也得做吧

郭老师 解答

2022-04-13 16:28

对的是的,是这么做的。

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相关问题讨论
贴的是什么业务的?
2022-04-13 15:54:19
比如,工资100福利费20,按税法规定福利费扣除比例为14%,但实际发生20,扣除限额14,差额20-14=6这部分税前不允许扣除,要纳税调增。 比如,收入1000广告费100(上年超限额20),广告费扣除限额15%,扣除限额1000*15%=150 本年实际发生100加上上年超限额20共120未超扣除限额可全额在本年扣除,但由于利润表里不显示上年未扣除部分,在本年要对上年超限额的20进行纳税调整减少处理。
2017-02-24 21:50:04
你好,是给的什么钱?
2017-05-16 08:49:24
第一个是纳税调增的吧,第二个才是调减第二个需要去税务局的。
2021-03-04 18:43:08
你好!要看具体的业务
2018-06-27 16:10:05
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