老师,您好。请问合并报表时,公司与100%子公司之间合并抵消怎么处理,主要是应收应付,预收预付?
一念
于2022-04-13 12:28 发布 2015次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-04-13 12:40
是的没错,一般是这样的,还有长股与实收资本等所有者权益一并抵消
相关问题讨论

是的没错,一般是这样的,还有长股与实收资本等所有者权益一并抵消
2022-04-13 12:40:52

您好,编合并报表的话,应收应付预收预付要合并抵消的。
2016-12-27 17:48:48

子公司相关资产负债的价值,在合并报表中,应当按照公允价值去填写,而不能使用账面价值。
2019-08-27 11:08:44

是合并到一个科目对吗?
2021-10-21 13:22:39

你好!你是指的资产负债表还是账面?
2018-11-26 16:19:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
一念 追问
2022-04-13 12:42
易 老师 解答
2022-04-13 12:44