送心意

venus老师

职称中级会计师

2022-04-13 11:32

你好,直接登录电子税务局申报的,进项抵扣后,自动带入的,开具的销项也是自动带入

venus老师 解答

2022-04-13 11:33

销项一般就是你们开票软件上报汇总

蓝蓝 追问

2022-04-13 11:35

每次要发票采集  没有自动出来过  我每次是自录入  这个月多怎么导入进去

venus老师 解答

2022-04-13 11:36

同学系统没法导入的,都是发票软件月初上报汇总,然后增值税申报表附表一自动生成,你们是小规模纳税人吗

蓝蓝 追问

2022-04-13 11:38

不是  一般纳税人

蓝蓝 追问

2022-04-13 11:39

上报汇总当天是不是没有上传啊

蓝蓝 追问

2022-04-13 11:42

我试了老师说的方法打开增值税报表销项这一块什么数都没有

venus老师 解答

2022-04-13 12:39

小规模纳税人是自动填写的

上传图片  
相关问题讨论
可能讲这句话的人的意思是说,应纳税额是销项减进项,销项多了,进项少,交的税就比较多。
2019-11-08 17:52:02
同学你好 这个可以的
2024-02-01 06:06:48
进项发票里的金额就是别人开给你的发票上面的不含税金额
2023-08-27 20:23:40
没有限制性规定的与业务类型有关一般是60%左右
2022-08-04 18:55:44
同学你好,可以这样操作的。
2022-05-11 01:59:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢

    你好,我们收到的还是开具的?

  • 老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台

    账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可

  • 我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费

    一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行)

  • 老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填

    1. A000000 基础信息表 ​ - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) ​ - 免填:主要股东及分红 ​ 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) ​ 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 ​ - A102010 一般企业成本支出明细表 ​ - A103000 事业单位收支明细表 ​ - A104000 期间费用明细表 ​ - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) ​ - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) ​ - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) ​ - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填)

  • 2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算

    对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...