我外包的发票来只有1%的,但我申报可以用3%的税点,差额抵扣的。 我们开票10万,税率3%,原交增值税3000元,但是有分包3万,减掉分包3万,我只要交增值税7万*0.03=2100元,只要交2100元,这个增值税差额900元怎么样做分录?。开票没有按差额开,发票还是按正常的3%的开。进来的发票是分包给个人的是按1%的进项销普票。

喜悦的鲜花
于2022-04-13 09:56 发布 1093次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
未交增值税根据转出未交增值税来的,转出未交增值税是根据这个截图来的
2020-05-18 18:49:51
你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
同学你好
销项进项结转不对
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-02-16 08:54:40
您好
价款11300(含增值税),增值税率为13%, 增值税税款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


