老师,上个月有张差旅费专用发票误按普通发票入账 问
借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数 答
老师好,深圳公司在2023年5月成立了东莞分公司。分 问
可以,但要补备案 %2B 2025 年起汇总;2023-2024 年已独立报的通常不追溯调整(按当地口径) 答
实习生的最低工资标准是多少呢 问
同学,你好 没有标准的 答
老师这是这样的,去年的年报勾选抵扣多了,导致要退 问
同学,你好 是可以的 答
为什么b答案不对呢? 问
你好,稍等我给您看一下 答


老师请问,主行业是养殖,开的票是免税,引导申报也是免税一栏,请问减免申报表选择哪一个文件
答: 您好,可以上传一下截图吗?
老师,这个减免税申报表,什么情况下需要填写
答: 你好。开了免税的发票,或者是开了1%,需要交增值税减免的2%,需要在这里面填写。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
减免税申报表还提填不增值税减免税申报表是空表保存还是填那个数字保存申报
答: 你好!这个是看情况的了。 本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人(以下简称增值税纳税人)填写。仅享受月销售额不超过10万元(按季纳税30万元)免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报本表,即小规模纳税人当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第12栏“其他免税销售额”“本期数”和第16栏“本期应纳税额减征额”“本期数”均无数据时,不需填报本表。




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葡萄 追问
2022-04-13 10:07
易 老师 解答
2022-04-13 11:43