送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2022-04-12 13:11

你好,是真实发生的可以做成本处理

熙琳 追问

2022-04-12 13:13

是真实发生的,老师。一百个工人

熙琳 追问

2022-04-12 13:13

可以的哈。好的谢谢您

佟老师 解答

2022-04-12 13:14

不客气祝您学习愉快!

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相关问题讨论
计提: 借:生产成本 贷:应付职工薪酬-工资 支付: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2018-06-01 13:56:12
你好!不需要
2018-06-01 13:38:07
同学你好 外购的按照外购的公允价值和增值税作为应付职工薪酬的入账价值;自产的按照货物的公允价值和增值税作为应付职工薪酬的入账价值。
2022-04-16 01:27:18
计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担)
2020-01-04 19:29:53
你好,应该是通过应付职工薪酬分摊过来的。
2016-11-01 16:47:22
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