老师,计提工人工资,为什么要分开写,借:销售/管理费用 贷:职工薪酬 ,借:职工薪酬 贷:其他应收款-社保/公积金,把这两个综合在一起不行吗,您给解释一下,计提社保公积金我不太明白

努力的我
于2022-04-12 10:48 发布 572次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好,如果反结账,申报的报表也要更正了
2025-02-08 10:21:21
你好!为什么是冲管理费用呢?不是应该增加管理费用吗
2024-06-06 14:04:42
你好,付房租分摊到每个月入账是没问题的
2023-08-10 15:20:03
你好,之前借支的话,就是这样的。
2023-04-24 14:48:43
你招待费属于费用的。
2023-03-17 18:42:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息












粤公网安备 44030502000945号


