送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-04-12 10:02

你好,这个对方可以正常使用的,你没没必要给他重新开局。

做最好的me❤ 追问

2022-04-12 10:05

是的,她们一样可以放在次月当进项费用吧

李霞老师 解答

2022-04-12 10:11

可以啊,这个主要是没有跨年都是可以的。

做最好的me❤ 追问

2022-04-12 10:25

另外请问如冲红了,3月,四月分别如何做账

李霞老师 解答

2022-04-12 10:29

你冲红的话,直接开个红字发票,然后去反出你原来做做的那张正数的凭证,就可以。

做最好的me❤ 追问

2022-04-12 10:31

请问金蝶入账分录如何入

李霞老师 解答

2022-04-12 10:39

您一开始做收入的时候,是不是
借银行存款
贷,主营业务收入
应交税费应交增值税销项税额?

李霞老师 解答

2022-04-12 10:39

那你现在就是把借方的银行存款放在贷方,就可以把主营业务收入和应交税费放在借方就可以。

做最好的me❤ 追问

2022-04-12 10:43

是的,可以这样做吗
借:银行存款(红字)
贷,主营业务收入(红字)
应交税费应交增值税销项税额?(红字)

李霞老师 解答

2022-04-12 10:48

嗯,也可以的,这个也是可以的。

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相关问题讨论
你好,这个对方可以正常使用的,你没没必要给他重新开局。
2022-04-12 10:02:56
你好 复印件,加章出票方的印章,入账
2019-07-24 11:31:09
您好!是的,跨月要开负数发票,不删除,两张发票都入账。
2021-03-05 16:27:33
你好,普通发票又不要你们发起的,开票方可以自己直接冲红的
2021-03-18 10:13:51
同学你好 让他们承担挂失的损失费
2021-10-15 13:49:55
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