送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-12 09:55

借利润分配未分配利润
应交税费应交增值税销项
贷应收账款
借应收账款
贷利润分配未分配利润
应交税费应交增值税销项

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2022-04-12 09:55:36
你好!不是冲红,有可能直接作废了,冲红的对应蓝字发票是可以看到的
2023-08-11 15:13:25
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入、应交税费
2022-10-31 10:51:21
借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2024-07-17 15:15:59
8月份:比说说: 借:应收账款 100 贷:营业收入100 不考虑增值税 多开了30元借:应收账款 30 贷:营业收入30 11月份 借:应收账款 -130 贷:营业收入-130 正确的发票:借:应收账款 100 贷:营业收入100
2020-11-28 14:19:01
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