送心意

晓宁老师

职称初级会计师

2022-04-12 09:32

您好,老板垫付材料费时借:原材料  贷:其他应付款-老板
还老板时借:其他应付款-老板   贷:银行存款

Luuuuu^ 追问

2022-04-12 10:16

老师是这样子的,每一次都是由公司打给法人,然后法人再垫付这些材料费,什么代付工资啊,这些费用的,他是这样操作,你说这样操作合理不。

Luuuuu^ 追问

2022-04-12 10:20

我开始是这样做的啊,其他应付款我怕我是写错嘛,然后我现在发现我的资产不是表示我的其他应付款是负数,负数有种现象就是要么我就是多付了,要么就是嗯,他这样一直公司转给法人,法人垫付款,然后我带其他应付款应付其他应款就一直是负数,像这种情况应该怎么解决?

晓宁老师 解答

2022-04-12 10:30

您好,这样的情况偶尔出现一次是可以。企业的业务是要求公对公支付的,是需要三流一致。是负数的话一种是付多了一种是欠票。

Luuuuu^ 追问

2022-04-12 10:50

对呀,是先发票,他现在是这种情况,他付了材料款,然后付了哪笔材料款都不知道哦,那就是还要和老板协商付的是哪笔的哈,相对应的要一定要哈,一进一出的那种的。

Luuuuu^ 追问

2022-04-12 10:51

然后他还付了代发工资,然后做的是其他应付款,现在这种情况该怎么办呢?

晓宁老师 解答

2022-04-12 10:52

您好,这个情况需要老板说明白的,付款都是要从公户出账的,不能用私账垫付。而且这样会把账搞乱。会计没办法核算清楚往来。

Luuuuu^ 追问

2022-04-12 10:52

老师是不是开的发票改做,其它应付,不能挂应付账款?

晓宁老师 解答

2022-04-12 13:57

您好,是的,应付账款是指用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项

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您好,老板垫付材料费时借:原材料 贷:其他应付款-老板 还老板时借:其他应付款-老板 贷:银行存款
2022-04-12 09:32:52
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-10-28 08:50:28
二级科目这两个挂的是一个吗?如果是的话,现在就可以做, 借应付账款 贷其他应收款。
2022-04-01 08:58:58
您好,不行。一般废旧物资收入要计入其他业务收入,缴纳相关税费。
2022-05-09 13:37:48
你好 二种处理都是正确的 
2022-07-19 17:00:23
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