- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-12 17:03
1.计提,借:管理费用 劳务成本 贷:应付职工薪酬 2.发放,借:应付职工薪酬 贷:现金 3.结转,借:主营业务成本 贷:劳务成本?
相关问题讨论

你好,这个不可以,学员
2022-01-26 23:13:43

您好,实际应该是什么贷方科目用错了?那贷方是银行付款吗?还是什么?
2020-07-14 09:31:43

月末结转到本年利润 借方本年利润 贷方管理费用 借方主营业务收入 贷方本年利润
2018-12-27 14:17:51

你好,是的,需要确认费用,同时做收入处理
2017-05-31 13:59:01

你好,按规定是不可以的,可以用应收与应付相抵
2016-08-05 09:57:21
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