你好,请教一下:出口企业,销售收入应填在增值税主表第7行,后来发现第7行,第9行有数,算是两次收入吗?因为已经退税,报表该不了了,这个要怎么处理一下呢?

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于2022-04-11 20:54 发布 594次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-04-11 21:13
你好。你返回修改申报表还额不可以,只能下期冲减
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你好。你返回修改申报表还额不可以,只能下期冲减
2022-04-11 21:13:14
同学你好
填写在免抵退出口销售额里
2020-11-19 09:55:50
生产企业是增值税申报表里面的
内销销售额➕免抵退销售额合计
2025-11-19 09:37:48
出口货物是零税率,也就没有销项税,所以增值税申报表填写的销项税,就是国内销售的销项税。
2016-11-08 13:17:52
您好,您是全部出口的是吗,全部出口的就是的,也就是您账上的主营业务收入加其他业务收入的
2019-10-23 12:48:47
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