老师,我现在需要做一张应收应付的表格,数据来源是用友以及公司系统数据,需要填入期末余额两边差异比较,碰到的问题是客商名称在用友和公司系统里不完全一致,所以想问下怎么做效率高点

园小园
于2022-04-11 17:46 发布 651次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
同学你好,以我的经验来看,一是统一名称,一是在另外一列输入简称,之后使用Vlookup函数查找。
2022-04-11 18:27:46
你好 1; 你是外账的话; 必须要沿用之前数据建账; 避免你税务系统报了数据 ; 你突然变动金额大; 怕查账的
2022-06-21 09:51:34
您好,这个就看企业管理层态度,业财融合之前的差异是一次性清理还是?
2022-06-20 22:28:22
你好 ; 你 把你常用科目 全部做一个明细; 一个个科目去清理 ; 不平的话;到时转利润分配去试算平衡;到时以后查到原因在考虑处理
2022-06-15 14:11:24
你好,货币资金看你出纳手里的现金和银行存款的余额
往来科目,和对方企业对账
固定资产存货可以去盘点
实收资本的,这个一般没有变化,看你老板实际投入的多少钱就行,
应付职工薪酬欠的工资,
应交税费欠的税款
2024-03-16 09:51:42
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