老师,请问下,甲方和供应商直接签合同,甲方给供应商付款,供应商给甲方开票,我们公司在这期间只负责项目的协调。供应商后面会给我们支付管理费,这个我们怎么做账,怎么写会计分录呢
不相信
于2022-04-11 17:08 发布 814次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-04-11 17:37
你们直接给供应商开管理费发票就是了哈
借:银行存款
贷:其他业务收入
相关问题讨论

你们直接给供应商开管理费发票就是了哈
借:银行存款
贷:其他业务收入
2022-04-11 17:37:56

您好,等于说多收了一部分价款吗
2023-09-20 20:03:13

你好,你在应付账款核算就行了,不用再设应收账款。
2016-11-03 14:36:58

你好!正常是不用对账单做分录的。而是根据付款记录做分录。
比如借原材料 贷现金/没付的计入贷应付账款。
2018-08-23 17:11:25

借;库存商品 贷;银行存款等科目
借;应收账款 贷;主营业务收入
借;主营业务成本 贷;库存商品
2018-03-28 14:59:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
不相信 追问
2022-04-11 18:07
家权老师 解答
2022-04-11 20:44
不相信 追问
2022-04-12 07:04
不相信 追问
2022-04-12 07:05
家权老师 解答
2022-04-12 08:44