- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-04-11 15:33
同学你好,这个不需要处理的;就是说我们账上应付职工薪酬没有余额就可以;
相关问题讨论
同学你好,这个不需要处理的;就是说我们账上应付职工薪酬没有余额就可以;
2022-04-11 15:33:22
您好,这个就按小数点后面的金额实际已发放了处理即可。
2017-10-11 15:07:01
同学你好
计入营业外就可以了
2022-03-09 10:52:30
你好,如果是发下去的多,你补上一个计提的就行。
2021-10-22 11:28:31
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2021-09-23 14:57:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



鳗鱼微笑 追问
2022-04-11 15:51
立红老师 解答
2022-04-11 15:52