送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-11 15:33

同学你好,这个不需要处理的;就是说我们账上应付职工薪酬没有余额就可以;

鳗鱼微笑 追问

2022-04-11 15:51

但是最后账分录不平呀,差了两分钱呀

立红老师 解答

2022-04-11 15:52

同学你好,您 现在是应付职工薪酬有余额?在哪方?

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相关问题讨论
同学你好,这个不需要处理的;就是说我们账上应付职工薪酬没有余额就可以;
2022-04-11 15:33:22
您好,这个就按小数点后面的金额实际已发放了处理即可。
2017-10-11 15:07:01
同学你好 计入营业外就可以了
2022-03-09 10:52:30
你好,如果是发下去的多,你补上一个计提的就行。
2021-10-22 11:28:31
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金  
2021-09-23 14:57:57
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