老师,2024.6月美金账户没有余额,但是产生了结息0.0 问
可直接确认为25年损益 答
24.12.07预付A公司800元,25.02.15A公司开票5000元 问
若原账务处理正确(业务真实、金额无误),无需调整,预付账款已冲平为 0。 若需调整(如记账错误或重分类): 记账错误:红字冲销错误分录,按实际重新入账。 预付贷方余额(重分类): 借:预付账款 贷:应付账款 答
一般纳税人采购固定资产是开13%的专票,还是1%的普 问
一般纳税人采购固定资产是开13%的专票 答
老师,我们公司是旅游公司,采取差额征收,入账成本和 问
借银行存款 贷、主营业务收入、 应交水费简易计税, 借主营业务成本 应交税费简易计税 贷、应付账款或者银行存款等科目 答
老师 我们小规模 开票给对方公司 开1% 还是3% 问
我们小规模 开票给对方公司 开1%即可 答

支付招聘网站认证费,借:管理费用,贷银行存款。那认证费用退回呢?怎么做分录
答: 同学你好, 借,管理费用,负数 借,银行存款,正数;
您好老师,公户收到微信认证费,后来又被扣除,做账的话,摘要,收到短信认证费 借:管理费用-办公费 - 0.03 借:银行存款 0.03 退回短信认证费 借:管理费用-办公费0.0.3贷:银行存款0.03
答: 你好,嗯嗯,可以的呢,可以
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一张凭证 借:管理费用-税费 3.78 管理费用-税费 379.51 贷:银行存款 383.29 有没有问题
答: 你好,内帐可以这样处理
可以吧可以吧管理费用按明细分行记录凭证,最后一笔为银行存款,那样登账可以吗管理费用按明细分行记录凭证,最后一笔为银行存款,那样登账可以吗
老师,您好,请问我有一个凭证需要改一下摘要8月份的凭证,但是已经结账了,是多借一贷,借:管理费用-业务提成 管理费用-业务提成 贷:银行存款 ,如果我要是调账的话该怎么调?做在10月份凭证里。
高新认证费,软件著作权,实用新型专利,这个分录借:管理费用高新认证费贷:银行存款,软件著作权的和实用新型的,借:无形资产,贷:银行存款对吗?

