送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-11 14:21

当初你暂估的时候是怎么做的?

偷猫的鱼 追问

2022-04-11 14:23

借主营业务成本 贷应付账款-暂估

东老师 解答

2022-04-11 14:23

借以前年度损益调整贷应付账款借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。

偷猫的鱼 追问

2022-04-11 14:26

借以前年度损益 贷 应付账款暂估 那样的话应付账款不是更多了?

东老师 解答

2022-04-11 14:27

借应付账款贷,以前年度损益调整借以前年度损益调整  贷利润分配未分配利润

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相关问题讨论
当初你暂估的时候是怎么做的?
2022-04-11 14:21:26
您好!那个人给你发票的时候你计入到成本就可以了。 1.转材料到加工单位   借:委托加工物资     贷:原材料   2. 计算支付加工费   借:委托加工物资     应交税费——应交增值税(进项税)     贷:应付账款   3.收回加工完成产品   借:库存商品     贷:委托加工物资(包括材料及加工费)
2017-06-20 15:53:58
您好,是的,你帮账的时候分开确认收入和结转成本,这样方便你查账 比如你做A小区的 借:应收账款 贷:主营来务成本 应交税费 备注是A小区就可以
2026-02-14 10:08:49
改错:我半年前把该合作商50万的以预收款的账目做账
2017-09-12 11:36:32
你好,你们单位是销售产品吗?
2021-09-27 14:37:11
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