送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-10 19:15

您好
工资是当月计提当月的
福利费是实际发生至少才计提

bamboo老师 解答

2022-04-10 19:15

您好
工资是当月计提当月的
福利费是实际发生之前才计提

烂漫的招牌 追问

2022-04-10 19:16

当月,计提当月,下个月发放是这个意思吗

bamboo老师 解答

2022-04-10 19:20

是的 当月计提 次月发放

烂漫的招牌 追问

2022-04-10 19:33

老师,请问先计提好,还是月末结转的好

bamboo老师 解答

2022-04-10 19:45

应该先计提 然后月末结转

烂漫的招牌 追问

2022-04-10 19:54

老师,比如说这个月我月初发了这个月的工资,借应付职工薪酬  贷银行存款,月底,我把它转入成本,借主营业务成本  贷应付职工薪酬,  这样做可以吗?会不会影响汇算清缴呢

bamboo老师 解答

2022-04-10 20:01

一般是先计提后发放的 不然您怎么知道发放的金额呢?
一个月内做账顺序不影响汇算清缴

烂漫的招牌 追问

2022-04-10 20:05

老师,我现在都是每个月先发工资,月底结转的,怎么补救

bamboo老师 解答

2022-04-10 20:06

那下个月您先计提工资 然后再发放 就好了啊 只是做账时间顺序放在发放前面
您工资是当月发放当月的?

烂漫的招牌 追问

2022-04-10 20:07

是的呢,老师,有影响吗

bamboo老师 解答

2022-04-10 20:08

那应该是先计提了再发放 不然也不知道发放多少 逻辑先后顺序不对

烂漫的招牌 追问

2022-04-10 20:10

老师,四月1日,我先计提工资,发放工资表坐在月底行吗

bamboo老师 解答

2022-04-10 20:16

先计提工资,发放工资表做在月底 可以的

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相关问题讨论
您好 工资是当月计提当月的 福利费是实际发生至少才计提
2022-04-10 19:15:35
可用工资表做为附件。
2020-05-28 10:00:02
您好 借:管理费用-工资等 管理费用-福利费等 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利费
2019-10-15 16:21:46
你好,福利费是另外计提的
2020-05-18 10:35:46
您好,福利费扣除限额是工资的14%,如果实际发生额少只能按照发生额来扣除,所以你可以做一笔冲减计提福利费的凭证。
2020-01-05 08:15:11
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