老师,这张发票的名称少了一个字,进修学校打成了进 问
那个必须要重开的哈 答
房开公司,本期销售期房收入109万,已预缴增值税3万 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
资料名称 检索关键词 文件号/年份 筛选条件小微 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
外贸企业当月预收国外客户款项,并于当月将外币转 问
你好,月末需要进行调汇的会计处理 答
您好,老师,想问下:第二小题的第一问,求a,也就是固定成 问
因为应付费用、应付账款是 “经营性负债”,会随收入增长自发提供资金,属于资金需求的抵减项,所以计算总资产需求的固定资金(a)时,要从经营性资产的固定资金中减去它们的固定资金。 答
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客户应该给我们的工程款是222500元 但是实际打218050元 说是扣税点 2%税点 我们开17%的票 这个说法对吗 我的理解是应该我们跟他们多要税点的钱是不是呀
第一次支付货款150230,收到发票148409,差额1821因为没货没发。第二次货款是149703,实际支付了147882,抵扣了那1821,但发票对方按149703给我们开。这两笔帐应该怎么做?
老师,我这边是珠宝行业,2017年收了张专票2万元,已经抵扣,实际付款6000元,商家要把剩余14000元,退给我回来,我把2017年的发票再退回去重开吗?






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