老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答
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9月份计提附加税后实际按减半征收的,这个月冲了未交的一半附税及营业税金及附加,因这个月应提的附税少于冲上月的,所以营业税金及附加余额是负数,报税填利润表中通不过,怎样解决?盼老师指点回复!
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利润表里面,营业税金及附加,是怎么来核算的,有收入所有的附加税就是营业税金附加,如果7月份报,是填几月份的营业税金及附加。
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