送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-09 14:40

没付款的时候,你可以借管理费用贷其他应付款。

陈洋 追问

2022-04-09 14:48

没收到发票也可以放在管理费用里吗?

东老师 解答

2022-04-09 14:49

没有收到发票也可以这么做的,等收到发票的时候直接放到凭证后面就行

陈洋 追问

2022-04-09 14:50

半年或一年一付,先付的这种,要如何做账呢?

东老师 解答

2022-04-09 14:51

先付钱计入到预付账款,贷银行。

陈洋 追问

2022-04-09 14:51

每月摊销分录如何做呢?

东老师 解答

2022-04-09 14:52

借管理费用  贷预付账款。

陈洋 追问

2022-04-09 14:54

没付时叫“计提”先付后叫“摊销”对吗?

东老师 解答

2022-04-09 14:56

对,没错,可以这么理解。

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相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2022-04-01 14:15:21
没付款的时候,你可以借管理费用贷其他应付款。
2022-04-09 14:40:31
2月可以直接借:管理费用,贷:应付账款
2022-03-09 11:23:12
你好,同学 你这样的分录是正确的哦
2022-01-04 09:21:40
同学你好,我给你写 收到发票时。假如两年租金=100 一年50 借:长期待摊费用  100 贷:其他应付款   100 支付租金时 借:其他应付款  100/4=25 贷:银行存款   25 摊销房租时 借:管理费用  100/12 贷:长期待摊费用  100/12
2025-01-24 16:55:44
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