送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-04-09 12:03

主表应该是体现在纳税调整金额那一栏啊

渔歌轻唱 追问

2022-04-09 12:44

纳税调增那一栏不显示5000表中的金额

辜老师 解答

2022-04-09 15:27

那应该是系统问题哦

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相关问题讨论
主表应该是体现在纳税调整金额那一栏啊
2022-04-09 12:03:44
你需要确保报税金额是你在招待费中支付的金额,并且应该与你报告的招待费总额一致。另外,如果你的招待费超出了允许的限额,那么这部分不会被允许报税,必须由你自己承担费用。
2023-03-17 16:33:58
招待费发生额的60%,和收入的千分之五哪个低扣哪个
2022-05-10 10:58:07
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 发生额的60%=1651*60%=990.6 收入的5‰=327722*5‰=1638.61 业务招待费的账载金额=1651,税收金额=990.6,纳税调增=1651—990.6
2022-05-22 13:52:11
那你看看你收入收入这张表填写吗?
2022-04-07 14:23:35
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