送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-24 12:57

你好,实际业务的可以的。

不理不理冰 追问

2022-02-24 13:00

金额有点大 税务对这个会追查吗

郭老师 解答

2022-02-24 13:01

你好,这个是实际业务码,如果是实际业务的话,没有关系,如果是送给个人的,这种会要求你们交个税的偶然所得20%。

不理不理冰 追问

2022-02-24 13:03

招待费不也是送给个人吗?

郭老师 解答

2022-02-24 13:05

你好,招待费可以送给企业,也可以送给个人。

不理不理冰 追问

2022-02-24 13:06

做招待费就不用交个税吧

郭老师 解答

2022-02-24 13:07

你好,如果是招待的个人,能分到个人是多少的?只需要交个税的20%,如果是给企业的,不需要。

不理不理冰 追问

2022-02-24 13:09

说是给企业的话 需要提供什么单据吗

郭老师 解答

2022-02-24 13:10

你好不需要提供证据的。

不理不理冰 追问

2022-02-24 13:12

好的 感谢

郭老师 解答

2022-02-24 13:13

不用客气,工作愉快

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您好 如果是单位实际发生的 可以计入招待 所得税前有扣除限额
2019-11-14 12:21:39
你好,实际业务的可以的。
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同学,你好 这个要根据你们公司的情况 一般年底要纳税调增,不超过以招待费的60%和营业收入的0.5%为限
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