送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-04-09 09:30

你好,需要把之前的无票长期待摊费用分录红冲,然后根据发票再做相应的分录 

微信用户 追问

2022-04-09 09:44

月摊销额需要调整吗?

邹老师 解答

2022-04-09 09:45

你好,之前摊销的金额是有错误吗 

微信用户 追问

2022-04-09 10:10

不是,只是没考虑税额部分

微信用户 追问

2022-04-09 10:10

因为当初凭合同入帐,未有暂估税的部分

微信用户 追问

2022-04-09 10:12

我可以直接冲减原值,不调整月长摊额吗?

邹老师 解答

2022-04-09 10:13

你好,如果摊销的金额没有错误,就不需要调整 

微信用户 追问

2022-04-09 10:17

要不要把专票上的税额冲减长摊原值还是调整每月摊销额?

邹老师 解答

2022-04-09 10:19

你好,之前摊销的金额是有错误吗 

微信用户 追问

2022-04-09 10:25

之前入帐凭合同,没有税部分

邹老师 解答

2022-04-09 10:26

你好,之前摊销的金额是有错误吗 
能给个正面回复吗
之前摊销的金额是正确的,还是错误的

微信用户 追问

2022-04-09 11:13

怎么知道当时的长摊是否有误?

微信用户 追问

2022-04-09 11:14

按合同入帐就是

微信用户 追问

2022-04-09 11:15

我要知道正确与否就不会需不需要调整的问题了~

邹老师 解答

2022-04-09 11:15

你好
比如你之前摊销金额是1万,后面取得发票计算应当摊销也是1万,说明没有错误
比如你之前摊销金额是1万,后面取得发票计算应当摊销是1.1万,说明之前有错误

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你好,需要把之前的无票长期待摊费用分录红冲,然后根据发票再做相应的分录 
2022-04-09 09:30:44
你好,发生需要分别计入 A B C ,摊销才可以分别计入相应明细的 而且摊销借方一般是设置具体明细,而不是设置 -长期待摊费用摊销这个明细
2018-11-21 16:42:25
把以前入到待摊的调整到长期待摊费用就好了。
2018-09-20 13:49:55
您好 这样账务处理正确的
2019-10-03 14:22:37
您好是的,需要两部才对的
2019-01-10 11:35:05
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