老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,公司存货5000多万,应付账款6000多万,未分配利 问
您好, 您稍等我给您编辑 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答

用银行存款缴纳增值税怎样做分录?是不是借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
答: 小规模做借应交税费-应交增值税 贷银行存款 一般纳税人按下面处理。
某生产车间报废车床一台,原值2000000元,已提折旧1800000元,发生清理费用5000元,残值收入8000元,缴纳增值税1360元,均已银行存款收支。请分别做转入清理、发生费用、残值收入、缴纳税金及结转净损益的分录
答: 同学,你好! 转入清理 借:固定资产清理200000 累计折旧1800000 贷:固定资产2000000 发生清理费用 借:固定资产清理5000 贷:银行存款5000 残值收入及税费 借:银行存款9360 贷:固定资产清理8000 应交税费-增值税(销项)1360 结转净损益 借:资产处置损益197000 贷:固定资产清理197000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
某生产车间报废车床一台,原值2000000元,已提折旧1800000元,发生清理费用5000元,残值收入8000元,缴纳增值税1360元,均已银行存款收支。请分别做转入清理、发生费用、残值收入、缴纳税金及结转净损益的分录
答: 借固定资产清理200000 累计折旧1800000 贷固定资产2000000









粤公网安备 44030502000945号



云升云升 追问
2022-04-08 19:40
丁丁 解答
2022-04-08 19:59