公司是二手房东,公司代物业收取我们的租户的月停车费。收取时,借:库存现金,贷:其他应付款-物业公司;付给物业公司时,借:其他应付款-物业公司,贷:库存现金。正确吧?

感性的白开水
于2022-04-08 15:00 发布 988次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-04-08 15:02
是的,这样处理正确的。
相关问题讨论
抵扣物业费 借:其他应付款 贷;应收账款
2020-05-18 10:03:23
是的,这样处理正确的。
2022-04-08 15:02:41
那做营业外收入
2016-10-18 16:26:05
总公司已经做账,,子公司就不需要做账,你做账的现在冲掉
2020-03-31 11:42:53
你好!本月做销售处理,
借:其他应付款(按道理是银行存款,你前期处理了,所以冲)
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-01-03 06:17:54
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2022-04-08 15:33
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