调整之前月份的凭证,涉及到了应收账款,然后现在在用友应收核销里面,没办法核销了,要怎么处理
高高的流沙
于2022-04-08 11:17 发布 741次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 你具体业务是什么 ; 你是要调整分录吗
2022-04-08 11:20:57

你好可以取消核销的呢
2023-11-29 14:33:32

收到发票,放当月凭证。
2018-12-27 13:40:05

冲销前期的摊销分录,再按发票入账处理,能够抵扣进项税的,可以验票抵扣处理
2018-10-08 17:30:08

嗯,是的哦,之后冲减就可以了
2019-03-18 14:18:19
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