老师,公司从去年10月提供技术服务,为期一年,今年1月直接给对方开了130万的票,我要集中在一月份确定收入吗?它的成本是人工,人工在一月份的成本5万,要怎么结转呢?

天真的宝马
于2022-04-08 09:02 发布 522次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-04-08 09:03
您好!按规定是不能这样的。
相关问题讨论
对应的技术人员工资,可做成本
2023-03-28 16:08:17
你好,这种把提供技术服务的人员的工资做成本,如果有无形资产摊销的,摊销这部分也可以做成的。
2024-03-29 11:36:20
你好,开出技术服务费发票,收入对应结转的成本账务处理是
借:主营业务成本,贷:劳务成本
2021-11-25 20:23:45
您好!按规定是不能这样的。
2022-04-08 09:03:00
这个技术服务费开票的收入有对应的成本吗
2024-02-04 16:33:15
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2022-04-08 09:03
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2022-04-08 09:04