送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-07 09:59

您好
月末转出未交增值税科目余额在借方 
结转到应交税费-未交增值税科目

甜~ 追问

2022-04-07 10:12

借:应交税费--未交增值税   贷:应交税费--应交增值税--转出未交增值税      老师,是这样做吗?销项小于进项,月末转出未交增值税科目余额在借方,这一步分录是不是必须要做?

bamboo老师 解答

2022-04-07 10:15

应该要做 在未交增值税借方体现留抵

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您好 月末转出未交增值税科目余额在借方 结转到应交税费-未交增值税科目
2022-04-07 09:59:21
你好,你的进项、销项分别在结转到转出未交增值税就可以作平。
2024-03-16 10:28:52
您好,平时你的增值税咋结转的呢?麻烦发下看看
2025-04-08 11:43:10
你好。这个不需要结转平的,正确申报增值税就行
2024-01-05 14:44:17
你好 表示应该交的增值税额。
2022-04-14 21:51:51
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