老师,我们办公室的租金,每月计提租金,半年付一次款,但是去年下半年没有付,现在准备付租金,发现去年下半年计提多了2千多元租金,请问现在怎么调整呢? 当时的分录是 借:管理费用 贷:其他应付款

薄荷凝望
于2022-04-07 09:15 发布 1456次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-07 09:19
你好; 按月做分摊 ;到时你多计提了。 红冲:借管理费用 -2000 贷 其他应付款-2000
相关问题讨论
同学你好,计入管理费用一办公费就可以;
2022-03-31 14:22:24
你好,把之前暂估的红冲,按正确的做
2022-03-05 17:50:22
同学,你好,把你的金额 带上,再说一下不一样的原因是什么。
2022-03-05 17:08:33
你好,是应当计入其他应付款借方,错误的计入了管理费用借方,是这个意思吗?
2022-01-16 16:33:25
你好,需要冲回去才可以
2019-05-07 09:50:06
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薄荷凝望 追问
2022-04-07 09:22
meizi老师 解答
2022-04-07 09:29