送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-07 09:19

你好;    按月做分摊 ;到时你多计提了。 红冲:借管理费用  -2000 贷 其他应付款-2000   

薄荷凝望 追问

2022-04-07 09:22

已经跨年了啊,是去年下半年合计多计提了2000,现在今年3月怎么调整

meizi老师 解答

2022-04-07 09:29

 你好; 借其他应付款贷 以前年度损益调整; 借以前年度损益调整贷 利润分配-未分配利润   

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如果是代收代付的就记入其他应付款,否则冲减管理费用
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你好,是的,分录是正确的
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