老师,我们办公室的租金,每月计提租金,半年付一次款,但是去年下半年没有付,现在准备付租金,发现去年下半年计提多了2千多元租金,请问现在怎么调整呢? 当时的分录是 借:管理费用 贷:其他应付款

薄荷凝望
于2022-04-07 09:15 发布 1418次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-07 09:19
你好; 按月做分摊 ;到时你多计提了。 红冲:借管理费用 -2000 贷 其他应付款-2000
相关问题讨论
如果是代收代付的就记入其他应付款,否则冲减管理费用
2017-02-10 14:42:18
你好!你做红字分录冲减,然后汇算调增
2024-04-22 18:34:37
你好,是的,分录是正确的
2022-04-12 15:53:28
同学你好
暂估的红冲然后按照发票来做蓝字分录
2022-03-08 16:25:56
同学你好
这个都有发票吗
2022-03-07 10:01:42
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2022-04-07 09:22
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2022-04-07 09:29