老师你好!购进固定资产 借:固定资产-电脑 12000 借:银行存款 12000 计提折旧 借:管理费用-办公费 贷:累计折旧 折旧完了,这个借方的固定资产怎么处理呢?做什么分录?

薇薇
于2022-04-06 18:03 发布 1824次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-06 18:06
你好; 你到时变卖或者报废就可以清理固定资产 原值 借方和累计折旧贷方的余额的 ; 你要变卖了吗
相关问题讨论
你好,就是这个固定资产,不管你是不是一次性成就账上都是按照第一种这么做的
2024-03-25 11:48:19
您好同学,折旧的时候借管理费用贷累计折旧,然后没有后面那个凭证了。
2022-03-31 11:58:30
你好
是的,你的分录是正确的
2022-06-19 09:27:12
你好; 你到时变卖或者报废就可以清理固定资产 原值 借方和累计折旧贷方的余额的 ; 你要变卖了吗
2022-04-06 18:06:04
你好; 残值是根据你 = 原值*残值率计算的 。 你们做折旧的时候就会考虑残值比例 的
2022-01-18 09:49:13
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2022-04-06 18:25
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2022-04-06 18:34