老师:我们公司以前用的单机版做账,现在是联机版做账了,出现很多问题,1、单机版的时候是收到发票我们才做的进项税额(有存在1月销售方已开但是2月我们才收到),联机版做账发票是采购直接就把发票做到1月里面了,导致税金这块儿就不对,2、存货核算也有很多对不上,以前老系统做的比如在1月单价错了,2月更改,新系统直接在1月就做的正确的,这样一来就都乱成一团,怎么调报表呢
“琴妹儿"
于2015-10-26 15:09 发布 777次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
2015-10-28 16:31
老师这是内账
相关问题讨论

问鱼跃老师吧,这个问题我不是很清楚
2015-10-27 16:30:04

你好,这个不一定是根据做账来的。
2022-03-07 08:54:40

同学,你好
你收到红字发票,
你就做这笔蓝字发票凭证的负数
2020-07-03 14:29:09

你好 你还没有收到发票的话 先不做账 。收到了不认证 才计入这个科目
2019-11-21 15:19:34

你好,相差多少?如果是因为四舍五入导致的几分没关系的。
2019-05-30 16:42:38
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