送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-04 15:38

不可以的,招待费、福利费都不可以抵扣。

sennuo 追问

2022-04-04 15:41

如果入福利费,分录怎么做,现在这张专票已经认证了!

郭老师 解答

2022-04-04 15:44

借管理费用,福利费
应交税费应交增值税进项
贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费
贷银行存款
借管理费用,福利费
贷应交税费应交增值税进项转出。

sennuo 追问

2022-04-04 15:49

那应交增值税进项转出这个科目一直就会有金额,怎么平账呢

sennuo 追问

2022-04-04 15:51

转出的时候,我这笔分录借管理费用贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷应交增值税进项转出,这样可以拿

郭老师 解答

2022-04-04 15:54

把你的进项和进项转出,分别结转到转出未交增值税就可以的。

郭老师 解答

2022-04-04 15:54

借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

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相关问题讨论
不可以的,招待费、福利费都不可以抵扣。
2022-04-04 15:38:40
可以抵扣增值税,但是这取决于发票的使用情况。例如,如果发票是用于恰当的业务招待费用,则可以抵扣增值税。但是,如果发票是用于其他目的,则不能抵扣增值税。此外,根据国家有关税收政策规定,只有在发生正常应税行为时才能抵扣增值税。
2023-03-06 15:03:00
同学您好,你好, 是不可以的, 用于集体福利个人消费的不可以抵扣 不需开专用发票,开了也只能当普票使用的
2023-08-26 15:35:33
你好,刚咨询税务局 不是本单位员工。不可以抵扣
2020-08-04 10:04:37
你好 需要认证啊,但是你不要抵扣,作为进项转出的
2022-05-06 15:59:50
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