老师好,货物和发票在21年6月已收到了,但两公司有纠纷直到12月份才给对方付货款,还要给对方公司另开发票再入库吗,怎么写会计分录?

良源美景hh8qys
于2022-04-04 10:35 发布 725次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-04-04 10:37
同学,你好
不需要在开票了,之前已经开过发票了
相关问题讨论
同学,你好
不需要在开票了,之前已经开过发票了
2022-04-04 10:37:04
同学好
借银行存款
贷预收账款
应交税费-应交增值税销项税
2022-01-22 15:26:05
具体分录:
借:发出商品
贷:库存商品
开发票后:
借:应收账款
贷:库存商品
货款到账后:
借:主营业务收入
贷:应收账款
2020-04-03 10:32:20
你好!你先借银行存款 贷预收账款
2022-03-30 16:01:27
您好
借:银行存款
贷:预收账款
贷:应交税费用-应交增值税-销项税额
2022-03-13 16:54:46
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2022-04-04 14:13
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2022-04-04 14:14