老师,这个怎么申报,提示的9万多开的是免税发票填在 问
您好,9万多免税发票填在《增值税减免税申报明细表》的“免征增值税项目销售额”栏,金额为92786.57元。 2万零税率发票开错必须红字冲销后重开免税发票,不得仅向税务机关说明而不更正发票。 冲销原2万零税率发票的分录如下: 借:应收账款 -20000.00 贷:主营业务收入 -20000.00 四、重开2万免税发票的分录如下: 借:应收账款 20000.00 贷:主营业务收入 20000.00 答
老师,你看这个图片,应付职工薪酬—职工工资,1.3月都 问
2月选择什么科目了呢? 答
老师,请问2024年我们公司股东用无形资产入股作实 问
同学,你好 还可以用的 答
会计学堂里面我的关注如何取消掉,或者说我关注我 问
同学你好。我给你解答 答
账上有留抵进项和没交的增值税,而且是去年年初一 问
你好通过未分配利润调整下 答

老师,请问一下,小微企业免税销售额,是填含税收入还是不含税收入?
答: 小微企业免税销售额,是填不含税收入
属于小微企业其中不超过300万是指年不含税销售收入还是利润表里的年利润总额不超过300万?
答: 同学你好 这个是应纳税所得额 是毛利
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
小规模纳税人申报增值税时,季度不超45万,填在“小微企业免税销售额”的不含税销售额是发票上“金额”的累计数,还是含税收入扣除3%的累计数
答: 同学你好 按3%征收率计算应税扣除额:“期初余额”就是上期“期末余额”,上期末全额扣除的扣除额。期初余额为0;填写“本期”按照税收法律法规取得的适用3%征收率应税扣除额







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轻松的戒指 追问
2022-04-03 22:23
家权老师 解答
2022-04-04 11:28