假如专票对方本月给我们开了,我们下月不勾选抵扣,本月做分录怎么做,购进时借管理费用办公费应交税费应交增值税进项税额贷银行存款,结转税费的时候怎么做
杨晓雷9061073
于2022-04-03 08:36 发布 733次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-04-03 09:01
你好,当月不抵扣要走待认证的不进税费应交增值税进项税
借:库存商品
应交税费一待认证进项税额
贷:应付账款
勾选,借:应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费一待认证进项税额
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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55

您好,正确的分录步骤如下:
1购买办公用品
借:管理费用 -办公费 17.06
应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税 2.74
贷:库存现金 19.83
2、认证入账,借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证抵扣进项税
3、进项转出,借:管理费用2.74 贷:应交税费-进项税额转出
2018-07-24 16:04:32

你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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